Добрый день. Мы импортировали товар из Беларуссии, сдали декларацию об уплате косвенных налогов и заплатили НДС. Вопрос по основной декларации по ндс. У меня сумма ндс ввезенного товара попала в книгу покупок и соответственно в стр.120 раздела 3. И я поставила сумму оплаченного НДС в стр. 160 разд. 3. Таким образом получилось несоответствие стр.190 раздела 3 и стр.190 раздела 8. Это не правильно? Т.е. получается, что я принимаю к вычету только мой оплаченный ндс, а при непосредственно импорте ндс к возмещению нет. Так что ли?